2021年中国内部审计协会面授培训班学员登录
序号 培训时间 培训地点 培训班名称 学时 会员/非会员 剩余名额 在线报名
1 08月09日至08月13日 北京 内部审计高级研修班(与安徽内审协会合办)
主要授课内容
1.“十四五”时期内部审计发展的新要求与新使命;
2.新时期内部审计发展趋势;
3.国家重大政策措施落实情况跟踪审计实务讲解;
4.领导干部经济责任审计常见问题和新发展阶段工作着力点;
5.“十四五”时期的中国宏观经济展望;
6.高质量发展背景下的国企风险防控。
30 2800/2800 0 报名结束
2 08月15日至08月20日 青岛 现代风险管理、内部控制与舞弊审计

主要授课内容:

1.组织治理、风险管理和内部控制的前沿理论与应用(包括IIA“三线模型”和COSO新风险管理框架解读);
2.国资委有关内控管理和内部审计管理规定解读;
3.内部控制基本框架、内控矩阵的编制方法与内部控制审计;
4.内部控制评价实务及缺陷认定方法:
5.“对舞弊行为进行检查和报告”准则解读和舞弊审计方法。

师资来源:

中内协专家、特聘实务专家、高校有关专业教授。

适宜参加培训人员:

从事审计及其他相关人员。

40 2800/3200 0 报名结束
3 08月15日至08月19日 嘉兴 内部审计基础理论和实务培训班

主要授课内容

1.内部审计的职能和基本理论架构;2.内部审计业务流程和常规技术方法;
3.内部审计主要业务活动实务及案例讲解;
4审计信息化基本理论和方法;

5.审计沟通、访谈技巧;

6.国际信息系统审计师(CISA)的知识架构和能力储备。

师资来源:

中内协专家、特聘实务专家、高校有关专业教授。

适宜参加培训人员:

准备从事内审职业的人员、从事内审工作2年以内的从业人员及其他相关人员。

30 2200/2600 0 报名结束
4 08月15日至08月19日 宜昌 交通行业内部审计培训班(第二期)

主要授课内容:

拟与交通分会联合举办。

师资来源:

中内协专家、特聘实务专家、高校有关专业教授。

适宜参加培训人员:

交通行业及其他相关行业内审人员。

40 1600/1800 充足 点击报名
5 08月22日至08月27日 南宁 建设项目全流程审计实务及案例分析培训班

主要授课内容:

1.建设项目管理体制的最新发展趋势、最新法规政策、规定要求等;
2.建设项目审计的总体要求、审计重点、常用方法等;
3.建设项目全过程跟踪审计的基本思路及招投标管理、工程采购、造价、财务、合同管理、效益等重点环节审计实务;
4.建设项目内部控制管理和信息技术系统应用管理;
5.建设项目审计、投资项目后评价报告的编写、成果应用、案例分析。

师资来源:

中内协专家、特聘实务专家、高校有关专业教授。

适宜参加培训人员:

建设项目管理人员、审计人员及其他相关工作人员。

40 2800/3200 充足 点击报名
6 08月29日至09月03日 哈尔滨 内部审计质量管理与评估实务培训班

主要授课内容:

1.内部审计质量管理的内涵、质量监督的方式与内容;
2.内审业务外包质量管理标准与实务;

3.全球内部审计质量评估的发展演变与现状;

4.我国内部审计质量评估的背景、总体情况及法律依据;

5.内部审计质量评估标准解读及案例精讲。

师资来源:

中内协专家、特聘实务专家、高校有关专业教授。

适宜参加培训人员:

企事业单位管理人员及审计人员。

40 2800/3200 0 报名结束
7 09月05日至09月10日 杭州 现代风险管理、内部控制与舞弊审计

主要授课内容:

1.组织治理、风险管理和内部控制的前沿理论与应用(包括IIA“三线模型”和COSO新风险管理框架解读);
2.国资委有关内控管理和内部审计管理规定解读;
3.内部控制基本框架、内控矩阵的编制方法与内部控制审计;
4.内部控制评价实务及缺陷认定方法:
5.“对舞弊行为进行检查和报告”准则解读和舞弊审计方法。

师资来源:

中内协专家、特聘实务专家、高校有关专业教授。

适宜参加培训人员:

从事审计及其他相关人员。

40 2800/3200 充足 点击报名
8 09月05日至09月10日 呼和浩特 建设项目全流程审计实务及案例分析培训班

主要授课内容:

1.建设项目管理体制的最新发展趋势、最新法规政策、规定要求等;
2.建设项目审计的总体要求、审计重点、常用方法等;
3.建设项目全过程跟踪审计的基本思路及招投标管理、工程采购、造价、财务、合同管理、效益等重点环节审计实务;
4.建设项目内部控制管理和信息技术系统应用管理;
5.建设项目审计、投资项目后评价报告的编写、成果应用、案例分析。

师资来源:

中内协专家、特聘实务专家、高校有关专业教授。

适宜参加培训人员:

建设项目管理人员、审计人员及其他相关工作人员。

40 2800/3200 充足 点击报名
9 09月12日至09月17日 青岛 风险为基础的数字化审计理论与方法培训班

主要授课内容:

1.系统管理模式下的风险管理方法和实务;
2.数字化转型环境下组织风险识别、评估及审计;
3.业审融合的一体化平台构建及利用;
4.风险为基础的审计数据分析模型建立方法及应用;
5.最新发布的《信息系统审计实务指南》讲解;

6.落实《中华人民共和国网络安全法》相关的安全审计和合规审计;

7.国际信息系统审计师(CISA)的知识架构和能力储备。

师资来源:

中内协专家、特聘实务专家、高校有关专业教授。

适宜参加培训人员:

从事数据审计、非现场审计工作、审计信息管理系统负责人及业务骨干、单位信息中心、数据中心及其他相关工作人员。

40 3200/3600 充足 点击报名
10 09月12日至09月17日 重庆 经济责任审计新法规及案例分析培训班

主要授课内容:

1.中共中央办公厅、国务院办公厅《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》及其释义精讲;
2.提高新时代经济责任审计工作质量的思路和方法;
3.国有企事业单位领导干部经济责任审计实务;
4.经济责任审计与其他类别审计的协同与结合。

师资来源:

中内协专家、特聘实务专家、高校有关专业教授。

适宜参加培训人员:

企事业单位管理人员及审计人员。

40 2800/3200 充足 点击报名
11 09月13日至09月17日 昆明 教育系统内审人员能力提升培训班

主要授课内容:

1.【新要求】教育经费投入和管理要求;
2.【新业态】中内协最新发布:第2205号内部审计具体准则——经济责任审计解读;
3.【新业态】教育系统重大政策跟踪审计;
4.【审计技能】科研课题申请和审计论文撰写;

5. 【审计技能】审计组织实施与基本规范;

6.【他山之石】数据式审计.

师资来源:

 具体师资安排见“培训班入学通知书”

适宜参加培训人员:

教育系统内审机构业务骨干
 


 

30 2600/3000 充足 点击报名
12 10月10日至10月15日 厦门 卫生行业内部审计实务培训班

主要授课内容:

1.新时期内部审计的新担当、新作为;

2.当前我国卫生事业改革及发展趋势;3.新会计制度在卫生行业中的应用及审计实务;4.合同管理、采购管理、建设项目等专项审计实务;5.《票据法》实施及电子票据的内审要点;

6.卫生行业内部控制评价、经济责任审计;

7.卫生行业信息化审计方法与实务。

师资来源:

中内协专家、特聘实务专家、高校有关专业教授。

适宜参加培训人员:

卫生行业内审从业人员、内审负责人及相关人员。

40 2800/3200 充足 点击报名
13 10月10日至10月15日 合肥 内部审计高质量发展与提质增效培训班

主要授课内容:

1.与审计工作相关的宏观经济形势、国家重大政策措施分析及解读;
2.新时期内部审计领导体制和管理模式创新及实践;
3.内部审计适应现代组织治理需求的综合能力;

4.审计项目质量、审计团队管理及审计成果利用;

5.内部审计有效履行内部控制、风险管理的监督、评价和建议职责;
6.境外审计实务;

7.信息化审计技术方法和实务案例。

师资来源:

中内协专家、特聘实务专家、高校有关专业教授。

适宜参加培训人员:

内审经理、内审处长审计部负责人及高级主管;从事研究及科研教学的教师等。

40 3200/3600 充足 点击报名
14 10月17日至10月22日 长沙 内审人员专业胜任能力和职业素养提升培训班

主要授课内容:

1.新时期党和国家对审计的最新要求、国内最新颁布的内部审计政策法规;

2.新形势下内审职业化发展的新趋势;

3.内部审计准则和职业道德规范;

4.审计应用文的编制规范和写作技巧;

5.信息化审计方法与实务;

6.审计心理学和沟通能力。

师资来源:

中内协专家、特聘实务专家、高校有关专业教授。

适宜参加培训人员:

从事内审工作2年以上的从业人员,有一定内审工作实践经验的其他相关人员。

40 2800/3200 充足 点击报名
15 10月17日至10月22日 无锡 现代风险管理、内部控制与舞弊审计

主要授课内容:

1.组织治理、风险管理和内部控制的前沿理论与应用(包括IIA“三线模型”和COSO新风险管理框架解读);
2.国资委有关内控管理和内部审计管理规定解读;
3.内部控制基本框架、内控矩阵的编制方法与内部控制审计;
4.内部控制评价实务及缺陷认定方法:
5.“对舞弊行为进行检查和报告”准则解读和舞弊审计方法。

师资来源:

中内协专家、特聘实务专家、高校有关专业教授。

适宜参加培训人员:

从事审计及其他相关人员。

40 2800/3200 充足 点击报名
16 10月24日至10月29日 厦门 风险为基础的数字化审计理论与方法培训班

主要授课内容:

1.系统管理模式下的风险管理方法和实务;
2.数字化转型环境下组织风险识别、评估及审计;
3.业审融合的一体化平台构建及利用;
4.风险为基础的审计数据分析模型建立方法及应用;
5.最新发布的《信息系统审计实务指南》讲解;

6.落实《中华人民共和国网络安全法》相关的安全审计和合规审计;

7.国际信息系统审计师(CISA)的知识架构和能力储备。

师资来源:

中内协专家、特聘实务专家、高校有关专业教授。

适宜参加培训人员:

从事数据审计、非现场审计工作、审计信息管理系统负责人及业务骨干、单位信息中心、数据中心及其他相关工作人员。

40 3200/3600 充足 点击报名
17 10月24日至10月29日 昆明 建设项目全流程审计实务及案例分析培训班

主要授课内容:

1.建设项目管理体制的最新发展趋势、最新法规政策、规定要求等;
2.建设项目审计的总体要求、审计重点、常用方法等;
3.建设项目全过程跟踪审计的基本思路及招投标管理、工程采购、造价、财务、合同管理、效益等重点环节审计实务;
4.建设项目内部控制管理和信息技术系统应用管理;
5.建设项目审计、投资项目后评价报告的编写、成果应用、案例分析。

师资来源:

中内协专家、特聘实务专家、高校有关专业教授。

适宜参加培训人员:

建设项目管理人员、审计人员及其他相关工作人员。

40 2800/3200 充足 点击报名
18 10月24日至10月29日 成都 现代风险管理、内部控制与舞弊审计

主要授课内容:

1.组织治理、风险管理和内部控制的前沿理论与应用(包括IIA“三线模型”和COSO新风险管理框架解读);
2.国资委有关内控管理和内部审计管理规定解读;
3.内部控制基本框架、内控矩阵的编制方法与内部控制审计;
4.内部控制评价实务及缺陷认定方法:
5.“对舞弊行为进行检查和报告”准则解读和舞弊审计方法。

师资来源:

中内协专家、特聘实务专家、高校有关专业教授。

适宜参加培训人员:

从事审计及其他相关人员。

40 2800/3200 充足 点击报名
19 10月31日至11月05日 扬州 新时期内部审计能力与创新培训班

主要授课内容:

1.适应新时期新要求的内部审计理念、思路和方法创新;
2.现代组织治理、内部控制和风险管理等方面前沿理论(包括IIA“三线模型”基本框架);
3.内部审计准则解读与应用;

4.大数据、人工智能、区块链等新技术应用场景下组织(单位)的风险评估与审计。

师资来源:

中内协专家、特聘实务专家、高校有关专业教授。

适宜参加培训人员:

审计组长、主审、业务骨干、内审项目负责人及其他相关人员。

40 2800/3200 充足 点击报名
20 10月31日至11月05日 成都 国家重大政策措施落实情况跟踪审计培训班

主要授课内容:

1.新时期国家重大政策措施的重点内容;
2.开展国家重大政策措施落实情况审计的总体要求,工作原则、重点、难点;
3.国家重大政策措施落实跟踪审计的审计思路、技术方法与典型案例;
4.组织(单位)的战略规划、重大计划贯彻落实情况审计实务。

师资来源:

中内协专家、特聘实务专家、高校有关专业教授。

适宜参加培训人员:

企事业单位高管、内审部门主管领导及相关管理人员。

40 2800/3200 充足 点击报名
21 11月07日至11月12日 厦门 建设项目全流程审计实务及案例分析培训班

主要授课内容:

1.建设项目管理体制的最新发展趋势、最新法规政策、规定要求等;
2.建设项目审计的总体要求、审计重点、常用方法等;
3.建设项目全过程跟踪审计的基本思路及招投标管理、工程采购、造价、财务、合同管理、效益等重点环节审计实务;
4.建设项目内部控制管理和信息技术系统应用管理;
5.建设项目审计、投资项目后评价报告的编写、成果应用、案例分析。

师资来源:

中内协专家、特聘实务专家、高校有关专业教授。

适宜参加培训人员:

建设项目管理人员、审计人员及其他相关工作人员。

40 2800/3200 充足 点击报名
22 11月07日至11月12日 昆明 风险为基础的数字化审计理论与方法培训班

主要授课内容:

1.系统管理模式下的风险管理方法和实务;
2.数字化转型环境下组织风险识别、评估及审计;
3.业审融合的一体化平台构建及利用;
4.风险为基础的审计数据分析模型建立方法及应用;
5.最新发布的《信息系统审计实务指南》讲解;

6.落实《中华人民共和国网络安全法》相关的安全审计和合规审计;

7.国际信息系统审计师(CISA)的知识架构和能力储备。

师资来源:

中内协专家、特聘实务专家、高校有关专业教授。

适宜参加培训人员:

从事数据审计、非现场审计工作、审计信息管理系统负责人及业务骨干、单位信息中心、数据中心及其他相关工作人员。

40 3200/3600 充足 点击报名
23 11月14日至11月19日 苏州 内部审计高质量发展与提质增效培训班

主要授课内容:

1.与审计工作相关的宏观经济形势、国家重大政策措施分析及解读;
2.新时期内部审计领导体制和管理模式创新及实践;
3.内部审计适应现代组织治理需求的综合能力;

4.审计项目质量、审计团队管理及审计成果利用;

5.内部审计有效履行内部控制、风险管理的监督、评价和建议职责;
6.境外审计实务;

7.信息化审计技术方法和实务案例。

师资来源:

中内协专家、特聘实务专家、高校有关专业教授。

适宜参加培训人员:

内审经理、内审处长审计部负责人及高级主管;从事研究及科研教学的教师等。

40 3200/3600 充足 点击报名
24 11月21日至11月26日 昆明 内部审计质量管理与评估实务培训班

主要授课内容:

1.内部审计质量管理的内涵、质量监督的方式与内容;
2.内审业务外包质量管理标准与实务;

3.全球内部审计质量评估的发展演变与现状;

4.我国内部审计质量评估的背景、总体情况及法律依据;

5.内部审计质量评估标准解读及案例精讲。

师资来源:

中内协专家、特聘实务专家、高校有关专业教授。

适宜参加培训人员:

企事业单位管理人员及审计人员。

40 2800/3200 充足 点击报名
25 11月21日至11月26日 海口 经济责任审计新法规及案例分析培训班

主要授课内容:

1.中共中央办公厅、国务院办公厅《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》及其释义精讲;
2.提高新时代经济责任审计工作质量的思路和方法;
3.国有企事业单位领导干部经济责任审计实务;
4.经济责任审计与其他类别审计的协同与结合。

师资来源:

中内协专家、特聘实务专家、高校有关专业教授。

适宜参加培训人员:

企事业单位管理人员及审计人员。

40 2800/3200 充足 点击报名
26 11月29日至12月03日 广州 内部审计基础理论和实务培训班

主要授课内容

1.内部审计的职能和基本理论架构;2.内部审计业务流程和常规技术方法;
3.内部审计主要业务活动实务及案例讲解;
4审计信息化基本理论和方法;

5.审计沟通、访谈技巧;

6.国际信息系统审计师(CISA)的知识架构和能力储备。

师资来源:

中内协专家、特聘实务专家、高校有关专业教授。

适宜参加培训人员:

准备从事内审职业的人员、从事内审工作2年以内的从业人员及其他相关人员。

30 2200/2600 充足 点击报名
27 12月05日至12月10日 海口 内审人员专业胜任能力和职业素养提升培训班

主要授课内容:

1.新时期党和国家对审计的最新要求、国内最新颁布的内部审计政策法规;

2.新形势下内审职业化发展的新趋势;

3.内部审计准则和职业道德规范;

4.审计应用文的编制规范和写作技巧;

5.信息化审计方法与实务;

6.审计心理学和沟通能力。

师资来源:

中内协专家、特聘实务专家、高校有关专业教授。

适宜参加培训人员:

从事内审工作2年以上的从业人员,有一定内审工作实践经验的其他相关人员。

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