主要授课内容:
1.组织治理、风险管理和内部控制的前沿理论与应用(包括IIA“三线模型”和COSO新风险管理框架);
2.结合审计实务,有效执行国资委有关内控管理和内部审计管理新规;
3.数字技术应用环境下以风险为基础的内部控制矩阵编制方法和内部控制审计实务;
4.《第2204号内部审计具体准则——对舞弊行为进行检查和报告》应用用与实务;
5.内部审计质量管理。
师资来源:
中内协专家、特聘实务专家、高校有关专业教授
适宜参加培训人员:
企事业单位高级管理人员;内部审计机构或风控、合规等部门从业人员等。